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大米全球短缺 国际价格暴涨
糊口心法
2023-07-26 01:02:08

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多伦多恐慌性抢购大米:超市涨价+限购!全球粮价或暴涨

大米是全世界数十亿人的主食,但印度政府却在上周四突然宣布立即禁止出口non-Basmati白米产品。多伦多一家南亚杂货店表示,这导致恐慌性抢购激增,它已经感受到了压力。

密西沙加Iqbal Halal Foods总经理Salam Hasan说,"最近几天人们开始恐慌性购买。我们以前的存货足够三到四周使用。这些存货在短短几天内就卖光了。"

目前这家受欢迎的南亚杂货店实施了一项限制,只允许每个家庭购买一袋大米。而且商店已经被迫将10磅重的一袋大米的价格从15元提高到20元。

接受CityNews采访的顾客承认对这种情况有些担忧。

一位男士说:"如果禁止出口,价格肯定会上涨。在加拿大目前的情况下,很多东西的价格已经很高,通货膨胀率也很高......这将是一个巨大的担忧,因为对于南亚人来说,这是日常食用的重要产品。"

一位女子说:"对我来说,这可能不会有什么影响,因为我不喜欢吃大米。我们家每周吃一次米饭。我更喜欢面包,所以只要小麦没问题,我就没问题。"

出口禁令出台10个月前,印度对大米出口增收20%的出口税,使大米零售价格变得更加昂贵,而印度占全球大米贸易的40%以上。

加拿大依赖大米进口,因为当地不种植大米。印度是加拿大第三大米进口国。

目前尚不清楚这项禁令将持续多久,但专家警告说,此举可能导致全球粮食成本飙升。

抢米视频可以看这个连接 https://toronto.citynews.ca/2023/07/23/india-rice-ban-panic-buying-canada/

A股涨停个股最近业绩变动原因

美丽生态 公司业绩变动的主要原因是:(1)受国内建筑行业版块大环境影响,整个建筑行业形势仍不乐观,公司部分在建项目推进进度受影响,以及新订单落地放缓。(2)主要客户未能按期支付工程款项,应收账款回款速度较大程度减弱,导致应计提的资产减值准备大幅增加。

沙河股份 报告期内业绩变动主要原因:报告期内深业鹤塘岭花园项目、长沙沙河城项目结转房地产收入增加、利润增加所致。

江铃汽车 2023年上半年度,公司销售了146,350辆整车,包括33,346辆轻型客车,31,790辆卡车,27,415辆皮卡,53,799辆SUV。总销量较上年同期增长7.64%。2023年上半年,归属于上市公司股东的净利润较上年同期上涨61.23%,主要是由于销量增长以及原材料成本下降带来的毛利增加,以及少数股东损益变动带来的利润增加。

长安汽车 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长,扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增加,其中,自主品牌业务表现强劲,盈利能力持续提升;主要合营企业因处于战略换挡期,规模及效益出现较大波动,公司投资收益大幅降低。

万方发展 报告期内,本公司经营业绩与上年同期相比,未发生重大变动,归属于上市公司股东的净利润约为亏损700万元—1,000万元。

金科股份 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润亏损主要原因系:虽报告期内公司房地产开发项目结算规模及结算毛利率整体保持稳定,但受房地产市场持续低迷等影响,公司在售房地产项目的销售规模及销售毛利率仍有下滑趋势;同时,报告期内公司新增投资不足,存量房地产开发项目逐步竣工导致符合利息资本化的项目及对应的金额减少,相关有息负债利息费用化增加。报告期内,公司坚定抓实保交楼、保稳定、保资产、促转型升级的“三保一促”工作,聚焦经营降本增效,强抓财务收支平衡,切实履行企业主体责任,提升公司持续经营能力,化解流动性风险。因报告期内债权人向法院申请对公司进行重整,公司已成立专项工作小组,聘请中国国际金融股份有限公司担任专项顾问,并与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》,后续将积极支持、推动相关司法重整和引进战略投资者的工作,化解存量债务及流动性风险,提升持续经营能力,改善经营业绩,保护全体债权人和投资人的合法权益。

国海证券 2023年上半年,国内宏观经济温和复苏,证券市场整体呈现震荡走势和结构性行情,主要指数呈现分化态势,市场活跃度提升。公司牢牢把握有效益的高质量发展这一主线,坚持以专业性为核心,以投研为引领,深入推进客户、精品、能力提升“三大工程”,真抓实干促进业务发展,取得了良好的经营业绩,销售交易与投资、研究、投资银行等业务收入同比实现增长,归属于上市公司股东的净利润同比增加。

中南建设 虽然良性循环还未恢复,但市场有回稳迹象,公司上半年竣工规模提高,收入增加,处理现房库存的比例降低,因此亏损相比去年同期减少。

兔 宝 宝 1、2021年,公司装饰材料业务继续深化分公司运营机制,加大推动多渠道销售,研发和优化渠道产品体系,在外围空白市场进行快速覆盖,成熟市场推进渠道下沉和密集分销等工作,业务保持稳步增长;定制家居业务零售+工程体系布局已经形成,其中本部零售板块发展“全屋定制+地板+木门”的产品体系,快速推进专卖店营销网络建设,业务增长较快;工程板块(青岛裕丰汉唐木业有限公司)2021年度营业收入约为18.94亿元,去年同期营业收入为14.43亿元,营业收入较去年同期增长约为31.25%;2021年度实现净利润约14,201万元,去年同期净利润12,615.71万元。2、公司于2020年实施了兔宝宝第一期员工持股计划,2021年四季度实施了兔宝宝2021年限制性股票激励计划和第二期员工持股计划,2021年全年累计确认股权激励费用4,969万元,影响净利润约4,028万元。3、报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响约为13,083万元,去年同期此项金额为-1,367万元。主要变动原因为:(1)公司持有的大自然家居股票产生的公允价值变动损益对净利润的影响约为11,618万元,去年同期此项金额为-9,324万元;(2)公司控股股东德华集团控股股份有限公司在其成立30周年之际,德华集团董事长丁鸿敏决定向德华集团的核心员工奖励其个人持有的德华集团股份,其中亦包括部分兔宝宝上市公司的员工,针对上市公司员工奖励的股份,根据《企业会计准则解释第4号》的规定,公司需计提股份支付费用,影响净利润约4,840万元。

荣盛发展 在公司“四保一守”的目标指引下,“保交楼”是公司本年的首要任务,2023年上半年公司努力实现了重点项目的交付,较上年同期,项目交付数量增加较多,其中部分交付项目毛利润较高,从而使2023年上半年销售收入和销售利润均有所增加,同时,2023年上半年公司降费增效的工作取得了阶段性成效,期间费用同比呈下降趋势,使归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所提升。
国统股份 公司大部分分子公司因受季节性停工因素影响,二季度逐渐进入正常生产经营阶段。同时部分订单由于业主方施工建设进度影响尚未供货或供货延迟,报告期内无法形成预期收入且固定费用持续发生,导致2023年上半年收入同比下降,归属于上市公司股东的净利润亏损。

鸿博股份 本报告期内公司生产经营向好,营业收入较上年同期有所增长,同时公司整体毛利率也有所增长。因此本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长。

滨江集团 1、公司的营业利润主要来自于房地产项目的交付,2020年度有大江名筑、义乌滨江壹品、平湖万家花城、翡翠江南、江南名府、未来海岸、卧城印象、温岭铂金海岸、湖州十里春晓、壹号院、同协金座、义乌锦绣之城、奉化诺德学府等项目交付且主要集中在第四季度;2、报告期内,有息负债的稳健提升带来财务费用的增长,预售楼盘的增加带来营销费用的增长,项目的增长带来管理费用的增长,将对2020年度净利润产生一定影响。3、综上,预计公司2020年度归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长幅度在40%至60%之间。

东方雨虹 2023年半年度,公司预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长35%–45%,主要原因是:报告期,公司整体生产、经营情况良好,随着下游客户对建筑品质需求的持续升级,公司充分发挥产品研发、产品质量、产品品类、应用技术及系统服务能力、品牌影响力、全国性产能布局和多层次市场营销渠道网络等优势,市场份额进一步提升,防水产品销量与去年同期相比实现一定的增长;同时,以民建集团为代表的零售业务保持较快增长,以砂浆粉料为代表的非防水业务积极利用依托于防水主业多年积累的客户资源、销售渠道的协同性及良好的品牌影响力,亦保持较快增长,从而带动营业收入实现增长;此外,部分原材料成本与去年同期相比有一定程度的下降,叠加C端零售业务占比进一步提升使得毛利率与去年同期相比得到改善。综上所述,报告期,公司预计归属于上市公司股东的净利润实现同比上升。

亚联发展 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损大幅减少,一方面,2022年上半年开店宝科技集团有限公司归属于上市公司股东的净利润为-1,710.58万元,开店宝科技集团有限公司于2022年12月起不再纳入公司合并报表范围;另一方面,因本报告期公司有息负债较上年同期大幅减少,故财务费用较上年同期大幅下降。

洪涛股份 本报告期内,受行业竞争及公司资金影响,公司采取了更为审慎的经营战略及订单策略,新签订单数量减少,经营业绩下滑。同时为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本着谨慎性原则,对各类资产进行了全面检查和减值测试,对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。

老板电器 由于新冠疫情,公司2020年一季度生产、销售及产品安装等环节受到较大影响。本报告期同期增长的主要原因为:受益于国内疫情的有效防控,公司在全渠道、全品类表现较好,因此公司业绩大幅增长。

麦趣尔 2023年乳制品较上年业务收入下降,导致整体利润亏损。

真视通 1、2023年初,公司收购北京紫荆视通科技有限公司(“紫荆视通”)股权,收购后紫荆视通成为公司控股子公司。合并范围的变化使得期间费用同比大幅增加。2、上年同期由于个别大项目完成交付验收,本期无此因素影响,使得半年度营业收入较上年同期有所下降。

皮阿诺 1、2022年度受疫情反复、房地产供需两侧放缓等多重因素影响,公司坚定中高端定位,适时调整营销战略,在大宗工程业务渠道上,将防范风险放在首位,主动聚焦保利、中海,华润、远洋等央国企地产商,大宗工程业务总量出现战略性下滑,同时积极拓展工程经销商业务;在零售业务渠道上,公司实行强赋能帮扶、多渠道差异化布局(如配合品牌中高端定位,重点布局设计师渠道、拎包渠道)、大全案推进提升经销商营利能力,不断突破创新,保持零售业务平稳发展。2、2021年度公司对主要客户及其成员企业相关款项的可回收性进行了分析评估,相应计提了大额坏账准备,对公司当年归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。本报告期公司对大宗工程业务强化风险管理,客户信誉情况较好,本年度计提的坏账准备较上年同比大幅减少。3、战略性引入保利集团战略股东,巩固公司基本面。

今飞凯达 报告期内,公司土地收储及子公司承租地块土地收储已收到部分补偿款项,该事项属于非经常性损益,预计对净利润的影响金额约为5,000万元。

蒙娜丽莎 公司2023年上半年经营业绩变动主要原因为:1、经销渠道营业收入保持稳定增长,但基于风险管控策略公司仍收缩部分流动性风险较大的房地产客户订单,导致战略工程渠道收入有所下降,公司整体营业收入基本持平。2、报告期内,公司通过各项降本增效措施,产品毛利率提高,费用同比下降,利润率提升。

山水比德 1.2022年受疫情和宏观经济下行以及房地产行业政策的影响,公司所在行业遭遇重大变革和挑战,市场需求严重不足导致收入下降,部分项目进展缓慢导致收入确认周期延长,公司的经营业绩也随之下滑。另外,在房地产行业融资受限、市场销售不畅的形势下,下游客户普遍资金紧张甚至资金链断裂,导致公司不能及时收回应收账款或者发生坏账,从而对公司的经营业绩带来不利影响。同时,公司根据发展战略的调整,相应增加了在数字科技、乡村振兴、文旅投资及运营等方面的投入,为公司未来发展开辟新赛道、提供新动能,因此对经营业绩也产生了一定影响。2.报告期内,影响净利润的非经常性损益金额约为1,000.00万元-1,500.00万元。

特发服务 ——
德必集团 公司2022年业绩下降的主要原因系:公司自2021年上市后业务拓展增速,截至2022年底先后新拓13个园区,新增运营管理面积26.4万平方米。2022年因受新冠疫情影响,上述新拓项目的改造进度和招商工作较预期均有较大程度的延迟。因项目前期固定成本无法减少且招商工作滞后而尚无法相应产生营业收入,导致公司2022年度整体业绩出现下降。公司正积极采取各项措施加快开展新拓园区的改造及招商工作,待新拓项目逐步转入成熟运营后将对公司业绩产生正向影响。
霍普股份 报告期内全国疫情反复、多点爆发,多地局部性反复封控,且公司办公地位于上海浦东新区,浦东新区属于上海疫情最为严重区域之一;公司业务开展受到很大限制,公司的经营业绩也随之下滑。同时国家对房地产行业的调控政策持续发挥作用,导致地产行业严重下行,房企销售疲软、拿地面积大幅减少;另外,在房地产行业融资受限的形势下,下游客户普遍资金紧张甚至资金链断裂,导致公司不能及时收回应收账款,从而对公司的经营业绩带来不利影响。报告期内为提高公司持续竞争能力,进一步丰富公司细分市场业务产品线,对公共建筑、室内设计、绿建设计等业务布局持续投入,对经营业绩也产生一定影响。基于上述主要因素影响,本预告期内公司营业收入较上年同期有大幅下滑,同时公司为了未来经营发展的考虑,相应的成本和费用支出仍维持在一定的刚性水平。因此本预告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期有大幅下降。随着疫情管控结束,地产行业开始复苏,公司将更加稳健的推进主营业务,同时积极推进建筑光伏一体化(BIPV)布局,打造公司新的增长引擎。

致欧科技 报告期内,公司净利润同比增长主要系海运费从去年下半年以来大幅下降,今年欧元、美元与人民币汇率较去年同期升值以及存货周转加快,仓储费下降所致。

中视传媒 2023年上半年,公司整体经营情况好转,各业务板块利润均有上升,实现减亏或扭亏为盈。公司参与投资的宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资基金(以下简称“朴华惠新”)参股了海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称“海看股份”),海看股份首次公开发行股票于2023年6月20日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,朴华惠新所持股份自海看股份上市之日起12个月内不得转让。上述非经常性损益对公司净利润的影响金额约28,003.48万元。

湘财股份 (一)2023年上半年,国内资本市场运行平稳,公司子公司湘财证券股份有限公司经纪业务、信用交易、资产管理等各项业务稳健发展,自营业务、投资银行及其子公司经营业绩较上年同期有较大增长,导致公司净利润较上年同期实现增长;(二)公司参股公司上海大智慧股份有限公司2023年一季度因确认诉讼赔偿收入,净利润大幅增长,公司根据权益法按持股比例相应确认投资收益,导致公司净利润增长。

廊坊发展 2023年上半年,供暖期内供热业务所需主要燃料煤炭价格居高不下,公司采取接入热电联产大热网等降本增效措施,营业成本较上期有所降低,但煤炭成本较高仍是导致本期净利润为负值的主要原因。

大龙地产 报告期内,公司房地产板块业务受市场环境下行及新冠疫情的影响,结转收入较上年同期减少,2022年1-12月公司房地产业务实现营业收入22,300万元,较上年同期的113,406万元减少91,106万元,减少幅度为80.34%;房地产项目计提存货跌价准备11,407万元。

亚星客车 1.随着高铁、飞机和私家车等交通方式的发展,出行方式发生改变,客运市场受到冲击,市场整体需求进一步萎缩,公司产品销量不及预期。2.行业竞争激烈,价格竞争成为主要方式,导致公司总体毛利率较低。3.出口销量占比增加导致订单质态向好,内部通过降本增效、管理提升等措施增强了公司的盈利能力。

城建发展 公司2023年上半年扭亏为盈的主要原因是:公司房地产主业持续稳健经营,2023年上半年公司和参股公司持有的交易性金融资产股价变动幅度较上年同期减小,对公司业绩影响减小,公司实现扭亏为盈。

正源股份 1、报告期内,受人造板市场产品需求结构化调整影响,纤维板部分被刨花板所替代,公司主营业务纤维板产品订单和销量大幅减少,纤维板市场需求和利润承压,人造板业务经营业绩亏损。2、报告期内,酒店业务显著恢复,客房入住率和会议场次较去年同期大幅提升,收入规模较去年同期大幅增长,酒店业务板块实现盈利。3、报告期内,“双流·正源国际荟产城融合项目”一期4#地块已售商品房于2023年2月启动交付,报告期内达到收入确认条件,本期结转销售收入。以上综合因素导致本期归属于上市公司股东的净利润预计亏损,但较上年同期归属于上市公司股东的净利润大幅减亏。

天房发展 1、报告期,公司部分在建项目竣工结算,本期确认的营业收入增长,销售费用上升,但公司未新增项目储备,导致在建、在施及待售项目减少。2、2023年上半年,购房者观望态度明显,区域市场竞争加剧,公司项目销售情况不及预期,经营性现金流量趋紧,导致银行贷款等负债下降有限。上述原因致使公司在本报告期对财务费用继续费用化,主营业务利润不足以覆盖各项期间费用,导致本期业绩继续亏损。

金地集团 本报告期内归属于上市公司股东净利润增长的主要原因是房地产项目结算利润增长。
迪马股份 公司2023年半年度归属于上市公司股东的净利润预计同比减少的主要原因系报告期内房地产销售情况持续下滑,为全力保证项目交付进度和产品品质,公司尽可能的延后土地款的支付节奏,故公司延期支付产生的费用相应增加。因该费用计入公司非经常性损益以致当期归属于上市公司股东的净利润同比减少。公司2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润预计同比增加的主要原因系报告期内公司部分项目交付,以致本期实现结转利润有所增加。

新黄浦 上年度公司通过债务重组,转回以前年度计提的预付款信用减值损失,增加归属于上市公司股东的净利润23,740万元。本年度公司完成该债务重组,转回该预付款事项剩余已计提的信用减值损失6,659.41万元,增加归属于上市公司股东的净利润3,659.41万元。该信用减值转回事项影响公司本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20,080.59万元。
中华企业 报告期内,公司主营业务收入和利润较上年同期增加,具体原因如下:1、报告期内结转项目增加,比如云萃江湾项目、潍坊路项目以及公园道壹号项目部分商办等;2、去年已完成租金减免相关事宜,故本报告期内租金收入增加。

舍得酒业 (一)主营业务影响2022年,公司持续推进老酒战略,老酒品质进一步得到认可,积极布局春节旺季,顺利实现了“开门红”。预计公司2022年第一季度营业收入较上年同期增长80%左右,经营业绩较上年同期大幅上升。(二)非经常性损益的影响非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。
华远地产 当前房地产市场仍处于持续筑底阶段,一季度房地产市场有所好转,二季度复苏动能显著减弱未能延续2月、3月的“小阳春”行情,行业销售规模萎缩,市场分化,价格走弱,复苏迹象不明。公司根据市场情况动态调整经营及销售策略,保证现金流稳定安全,本期结利项目毛利水平保持低位。

庚星股份 报告期内,公司确立以新能源、储能、绿色储碳等产业为战略转型方向,逐步缩减原大宗商品供应链业务规模,并有序推动新能源汽车公共充电业务开展。目前,公司在人员梯队建设、场地拓展、设备采购、电力工程、智慧平台建设等方面陆续取得进展,但尚未正式投入运营和产生充电相关收入。本期业绩亏损的主要原因为:1、主营业务收入、毛利润大幅减少:上半年,煤炭价格受市场影响持续大幅下跌,同时公司主动调减煤炭业务规模导致主营业务收入、毛利润较上年同期大幅减少;2、销售费用、管理费用大幅增加:因战略转型和新业务开拓需要,公司新业务团队人员数量增加较快,人员工资及办公租赁、营销拓展等成本大幅上升。大宗商品供应链业务收入、毛利大幅下降,新业务收入尚未形成,而销售、管理费用激增,导致了公司2023年上半年净利润出现大幅亏损。
广西广电 2023年上半年,公司加大广电5G用户发展力度,着力推进“有线+5G”融合发展;积极拓展政企业务新领域,政企业务收入实现增长,与上年同比公司业绩实现减亏。但受行业市场竞争加剧和用户收视习惯转移等因素影响,有线收视业务收入下降,其他业务毛利未能弥补收视业务降低带来的毛利影响;公司对联营企业投资收益下降,导致公司业绩亏损。

太平洋 由于上年同期质押股票股价持续走低等原因,公司计提资产减值准备约3.15亿元,导致上年同期经营业绩亏损。2023年半年度公司各业务条线经营稳定,且未发生较大金额的资产减值准备,本期业绩扭亏为盈。

首创证券 ——

新城控股 公司主营业务为房地产的开发销售以及购物中心的运营管理。本期净利润减少的主要原因为:(一)受整体市场环境、疫情及结转项目的结构变化,2022年公司房地产项目结转收入及毛利较2021年有较大幅度的减少。(二)由于市场情况变化,公司计提的资产减值准备同比增加。

东吴证券 2023年上半年,公司积极把握市场机遇,提升资本实力,强化合规风控管理,投资交易、投资银行等多项业务稳步增长,实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增加。

中国太保 2019年年度业绩预增主要是由于投资收益影响(主营业务)和税收政策变化(非经常性损益)所致。其中,非经常性损益是财政部和税务总局于2019年5月颁布的《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2019年第72号)对2018年度汇算清缴影响,金额约为48亿元人民币。

明泰铝业 (一)公司积极应对疫情等不利影响,努力开拓国内外市场,保持产销量的持续增长,提升整体盈利。(二)公司持续优化产品结构,扩大高附加值产品占比,新能源、汽车轻量化领域中锂电池铝箔、电池壳、电池托盘、水冷板、汽车板、乘用车铝部件、商用车铝材等需求旺盛,盈利能力不断提升。(三)公司再生铝及铝灰渣综合利用项目工艺持续改进,实现绿色低碳高质量发展的同时,增厚利润空间,为公司产品竞争力进一步提升打下坚实基础。

中国银河 2021年上半年,公司坚持践行“双轮驱动,协同发展”的业务模式,在财富管理、投资业务、国际业务、期货业务等方面均稳步增长,公司归属于母公司股东的净利润同比增长。
金牌厨柜 (一)主营业务影响:报告期内,受定制厨柜行业市场增长较快影响,公司业绩增长较为迅速,公司规模效应逐渐显现,三项费用增长比例低于销售收入增长比例。(二)非经常性损益的影响:报告期内,公司获得的政府补助和闲置资金理财收益较上一年有所增长。

文灿股份 上半年,预计公司营业收入257,000.00万元左右,保持稳健增长。利润变动主要受以下综合因素影响:(1)一季度国内汽车产业及全球车厂竞争加剧,年初新能源汽车降价和3月份的整车促销潮引发消费者短暂观望情绪,叠加部分客户车型更新换代等原因影响,公司新能源汽车客户上半年排产量不及预期。(2)虽然百炼集团墨西哥重力铸造工厂在手订单充足,但由于部分设备老化更换和升级,高负荷开工率造成部分产品交付延迟,质量成本支出增加;(3)公司墨西哥第三工厂已完成一期厂房建设,在进行设备采购,暂时处于亏损阶段。目前,随着客户换代车型上市及其定价优化,公司新能源汽车产品订单在5月份开始逐步回升。此外,公司墨西哥第三工厂(一期)预计将在三季度完成重力铸造和高压铸造产线的布局。下半年,公司将继续拓展全球客户,丰富产品结构,提升产能利用率,积极保证客户产品的交付,积极推进墨西哥等地新工厂建设及产能释放工作,进而提高公司长期盈利能力。

信捷电气 公司实现营业总收入113,458万元,同比增长74.65%,主要原因是下游行业仍有较大需求,同时疫情相关的解决方案市场需求量较大,产品销售量增加所致;另一方面公司不断提高研发水平,提高产品性能,运动型可编程控制器、人机界面、伺服系统、控制系统等产品获得稳步发展。公司的伺服系统技术取得了一定的突破,DS5产品系列取得了市场的整体认可,行业的解决方案已经逐步成熟并取得客户的认可,带动了整体的业务增长。利润增长主要原因在于公司经营效率和获利能力有较大提升,疫情相关的解决方案利润率较高,公司整体获利能力在不断优化和改善。

锦和商管 ——

志邦家居 ——

柯利达 1、2022年国内多地疫情反复出现,公司承揽的多个工程项目受影响,周期变长,客户回款速度减慢,造成公司收入规模有所下降。2、投资收益影响净利润约-3,600.00万元,主要是宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)因股价波动导致本期权益法下确认的投资收益减少所致。3、商誉减值影响净利润约-4,400.00万元,主要系并购之控股子公司四川域高建筑设计有限公司经营不及预期,计提商誉减值所致。

好太太 (一)上年同期因新冠肺炎疫情影响,公司市场和销售受到影响,本报告期市场、销售均恢复正常,各项业务得以有序开展。(二)报告期内,公司持续聚焦主业发展,对渠道进行重塑,积极调整产品结构,充分发挥生产规模和渠道规模优势,实施精益化管理,运营质量逐步提升,为经营增长打好基础。(三)2021年上半年,预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为21,305,207.89元,较去年同期15,058,113.83元增加约6,247,094.06元,主要原因是本期收到及预提的理财收益影响。

国光连锁 (一)2022年,为提升公司竞争力,促使公司良性发展,公司积极学习同行业先进管理经验,提高了员工薪资待遇,引进了专业人才,导致工资薪金费用上涨较大。虽然报告期内公司主营业务收入和毛利率同比均有所增长,但因费用上升,致使业绩下降。(二)去年同期公司收到政府上市补助980万元。

德才股份 ——

财富趋势 1、报告期内,公司部分投资产品未正常兑付本息,公司经过审慎评估,认为该部分投资面临较大无法收回的风险,公司在本年度报告中将本部分的投资产品的公允价值进行大幅调减。2、报告期内,受疫情影响,公司部分客户存在无法进场,项目结算、收款延迟。3、报告期内,公司加大研发投入,研发人工成本上升以及研发直接投入增加导致归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上期下滑。

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