报告期内,公司取得了较大的翻身,实现营收499,103,304.94元,同比增长22.24%;归母净利润达到418,340,567.75元,同比增长149.93%。其中,公司净利率为83.84%。
对于报告期的业绩情况,公司在核电行业方面实现了营业收入158,704,917.85元,同比增长41.26%;其他专用设备行业营业收入为316,179,114.88元,同比增长16.98%。可见公司在核电与石化装备领域均实现较快增长,产品多元化逐步显现。除此之外,公司在反应堆一回路主管道、其他核电设备、石化装备产品、锻造产品等方面的营业收入亦增长稳定。
尽管在销售费用、管理费用、财务费用、研发费用四方面的支出中,有所增加,但公司仍然维持较高的盈利能力,净利率为83.84%。
公司是一家在核电设备制造领域拥有自主知识产权、技术体系和工艺路线的龙头企业,具有较强的核心竞争力,且在国家核电政策发展的大背景下,市场前景广阔。公司业务未来将持续发力核电装备制造、专注于提高产能利用率和扩展区域市场,以保持行业地位。
风险方面,公司面临市场饱和度加大、国际贸易保护主义、成本管理困难等压力,需加强成本管理、预算管理和精益管理,以增强企业市场竞争力。